El ejercicio de declarar anualmente ha evolucionado con demoras, no solo por la carga y actualización de la información en la plataforma del SAT, sino también por la gestión que los contribuyentes realizan sobre sus solicitudes. Te compartimos 5 motivos por las que podría estar tu declaración anual bloqueada y probablemente, sin querer, estés ayudando a retrasar la presentación de esta obligación.
Uno de los requisitos indispensables para poder presentar la declaración anual, es tener al día todas las declaraciones de los meses anteriores presentadas, esto debido a que la declaración anual, toma como base la información mensual.
Es decir, la declaración anual es el consolidado de todos los meses anteriores, si hace falta algún mes sin declarar, el sistema del SAT no permitirá presentar la declaración anual o “Final” para cerrar el año fiscal ya que la información estaría incompleta.
Si regularizaste recientemente algún periodo pendiente, lo más seguro es que no se refleje de inmediato en el portal del SAT. Sencillamente las actualizaciones que se realicen en la página del SAT, ocupan 72 horas como mínimo y en el periodo de declaración anual, se pueden extender, mucho más.
No obstante, una vez se refleje la actualización de las regularizaciones, se debe retomar la presentación de la declaración anual, y estando al día, la obligación debería proceder sin más inconvenientes.
Parece un escenario improbable considerando que las declaraciones se tratan sencillamente de realizar cálculos para determinar el pago real de la contribución a la nación, no obstante, muchos usuarios solicitan la presentación de su declaración anual pero no realizan el pago correspondiente de las declaraciones mensuales.
Por lo tanto, es indispensable revisar la fecha de vencimiento de la línea de captura generada por el SAT, para retomar la consignación del pago a través de la entidad bancaria correspondiente o, en caso de que esta línea esté vencida, debes solicitar una nueva línea de captura actualizada para finalizar el trámite.
Cuando se presentan inconsistencias en el cálculo fiscal, se debe proceder a la corrección mediante un nuevo tipo de declaración llamado “declaración complementaria”.
En la declaración complementaria se deben revisar minuciosamente, los 3 elementos clave de una declaración anual; las facturas de ingresos, los deducibles y los certificados de retenciones.
Una vez se detecte la inconsistencia y se generen los nuevos cálculos, se debe presentar esta declaración complementaría ante el SAT.
En este punto, debes tener en cuenta que la actualización en el portal de declaración, nuevamente es de mínimo 72 horas o más, dependiendo el flujo de presentaciones que reciba la autoridad fiscal.
Existen dos opciones que el SAT dispone para devolver saldos a favor, sobre declaraciones que presenten saldo positivo; la devolución o la compensación.
En la primera, la autoridad realiza el depósito de los saldos directamente a la cuenta del contribuyente, sin embargo, si no se especifica información de la cuenta CLABE y la sucursal bancaria, el pago queda retenido hasta proporcionar dicha información
En la segunda, autorizas que los saldos a favor que tengas registrados derivados del ejercicio fiscal, sean trasladados hacia las siguientes declaraciones para cubrir dichos cobros.
El problema está cuando no informas qué quieres hacer con tus saldos a favor, aquí hay dos opciones para el contador; optar por esperar tu respuesta o presentar tu declaración con la opción default "Compensación" que no necesitará información adicional.
Es importante saber que las deducciones personales (anuales) y autorizadas (mensuales) NO son acumulables para periodos fiscales posteriores, por lo cual, es muy importante integrarlas satisfactoriamente en cada periodo fiscal.
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